Ავტორი: Roger Morrison
ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ: 24 ᲡᲔᲥᲢᲔᲛᲑᲔᲠᲘ 2021
ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ: 10 ᲛᲐᲘᲡᲘ 2024
Anonim
Topic : Partnership | Subject : Regulation | Uniform CPA Exam | Review in Audio
ᲕᲘᲓᲔᲝ: Topic : Partnership | Subject : Regulation | Uniform CPA Exam | Review in Audio

ᲙᲛᲐᲧᲝᲤᲘᲚᲘ

აქ წარმოდგენილი ბევრი ან ყველა პროდუქტი ჩვენი პარტნიორებისგან მოდის, რომლებიც კომპენსაციას გვაძლევენ. ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს რომელ პროდუქტებზე ვწერთ და სად და როგორ ხდება პროდუქტის გამოჩენა გვერდზე. ამასთან, ეს გავლენას არ ახდენს ჩვენს შეფასებებზე. ჩვენი მოსაზრებები ჩვენია. აქ მოცემულია ჩვენი პარტნიორების სია და როგორ გამოიმუშავებთ ფულს.

როგორც მცირე ბიზნესის მფლობელი, თქვენი საგადასახადო ვალდებულებები უფრო მეტად არის ჩართული, ვიდრე ცალკეული თანამშრომლების ვალდებულებები - არცთუ მცირე ნაწილში, რადგან თქვენ პასუხისმგებელი ხართ სხვადასხვა IRS ბიზნესის ფორმების შევსებაზე. ამ რთული ტერიტორიის ნავიგაციაში დასახმარებლად, ჩვენ შევადგინეთ IRS ბიზნესის ფორმების სრული სია და თითოეული მათგანის მოკლე განმარტება.

»

IRS ბიზნესის ფორმები: საფუძვლები

რაც შეეხება IRS- ს, ბევრი ვალდებულება შეიძლება გქონდეთ, როგორც ბიზნესის მფლობელს. არა მხოლოდ IRS ბიზნესის ფორმების შევსება არის მხოლოდ ბიზნესის კეთების ფედერალური მოთხოვნა, არამედ მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ სრულყოფილად და სწორად ასრულებთ თქვენს ვალდებულებებს, დაიცვას თქვენი ბიზნესი IRS აუდიტის შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ბევრ ბიზნესში არ ხდება აუდიტის შემოწმება, უმჯობესია ყოველთვის ფხიზლად იყოთ თქვენი IRS მცირე ბიზნესის ფორმები - ეს ნიშნავს, რომ იცოდეთ სხვადასხვა ტიპის და რომელი შეიძლება შეეხებოდეს თქვენს ბიზნესს.


საერთოდ, ყველაზე გავრცელებული IRS ბიზნესის ფორმები არის საგადასახადო ფორმები. როგორც ბიზნესის მფლობელი, თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით სხვადასხვა სახის გადასახადების გადახდაზე: საშემოსავლო გადასახადი, აქციზი, გადასახადები თქვენი თანამშრომლებისთვის და ა.შ. დიდწილად დამოკიდებული იქნება თქვენი ბიზნესის სუბიექტის ტიპზე. ამასთან, სტანდარტული საგადასახადო ფორმების გარდა, შეიძლება არსებობდეს IRS მცირე ბიზნესის ფორმებიც, რომელთა შევსება გჭირდებათ, დაწყებული სპეციფიკური ფორმით დასაქმებულის შეღავათებამდე, თქვენი ბიზნესის მისამართის შესაცვლელად.

იმის გამო, რომ IRS ბიზნესის ფორმები შეიძლება ამომწურავი იყოს, ჩვენ ყოველთვის გირჩევთ იმუშაოთ ბუღალტერთან, საგადასახადო მრჩეველთან ან ჩარიცხულ აგენტთან, რომელიც სპეციალიზირებულია მცირე ბიზნესთან მუშაობაში. ეს პროფესიონალები თქვენთვის საუკეთესო და ყველაზე მცოდნე რესურსები იქნებიან, რომლებსაც შეუძლიათ კითხვებზე პასუხის გაცემა, დაეხმარონ თქვენი IRS ბიზნესის ფორმების დასრულებაში და უზრუნველყონ თქვენი მცირე ბიზნესის ყველა შესაბამის ვალდებულების შესრულება.


»

IRS ბიზნესის ფორმები: ახალი ბიზნესის წამოწყება

მნიშვნელოვანია გქონდეთ IRS ბიზნესის ფორმების მყარი შეგრძნება, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ შეავსოთ და შეიტანოთ IRS. ამ ფორმაში პირველი ფორმა გამოიყენება ბიზნესის ყველა სახეობისთვის და, ალბათ, პირველი IRS ფორმაა, რომელიც უნდა შეავსოთ ახალი ბიზნესის წამოწყებისას: ფორმა SS-4.

ფორმა SS-4: განცხადება დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომრისთვის

IRS ფორმა SS-4, რომელსაც ასევე ეწოდება განცხადება დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომრისთვის, თავისთავად არ წარმოადგენს ბიზნესის გადასახადის ფორმას. სხვა მრავალი IRS ბიზნესის ფორმისგან განსხვავებით, თქვენ შეიძლება შეავსოთ თქვენი ბიზნესის საგადასახადო ვალდებულების შესაბამისად, ეს ფორმა, როგორც მისი სახელიდან ჩანს, გამოიყენება დამსაქმებლის საიდენტიფიკაციო ნომრის ან EIN- ის ოფიციალურად გამოყენებისათვის. EIN არის უნიკალური ცხრანიშნა ნომერი, რომელიც გამოიყენება თქვენი ბიზნესის დასადგენად, რომელსაც ხშირად უწოდებენ ბიზნესის გადასახადის ID ნომერს.

მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური მეწარმეები და ერთპიროვნული შპს-ები, რომლებიც არ მუშაობენ, არ არის საჭირო EIN, ჩვენ გირჩევთ, რომ ყველა ბიზნესმა შეავსოს ფორმა SS-4, რადგან EIN– ის მიღების მრავალი სარგებელი არსებობს - მაგალითად, თქვენი მენეჯმენტის გამარტივება. პირადი და ბიზნესის ფინანსები. EIN- ის მისაღებად თქვენ მხოლოდ შეავსეთ ფორმა SS-4 და შეიტანეთ იგი IRS- ში. ფორმა შედარებით მარტივია და ითხოვს ძირითად ინფორმაციას თქვენი ბიზნესის შესახებ. მისი შეტანა შესაძლებელია როგორც ინტერნეტით, ასევე ფაქსით ან ფოსტით.


IRS ბიზნესის ფორმები: ბიზნესის გადასახადების შევსება და გადახდა

IRS ბიზნესის ფორმების ძირითადი ნაწილი, რომლის შევსებაც მოგიწევთ, პირდაპირ კავშირშია ბიზნესის გადასახადებთან. ზუსტი ფორმები, რომლებიც უნდა შეიტანოთ - და გადასახადები, რომლებიც უნდა გადაიხადოთ, დამოკიდებულია თქვენს კონკრეტულ ბიზნესზე. თქვენი ბიზნესის ინდუსტრიამ, თანამშრომლებმა და ობიექტის ტიპმა შეიძლება ხელი შეუწყოს თქვენი ბიზნესის გადასახადის პასუხისმგებლობას და იმ ფორმებს, რომლებიც უნდა შეავსოთ აღნიშნული პასუხისმგებლობის შესასრულებლად. ყველა ამ ფაქტორიდან გამომდინარე, თქვენი ობიექტის ტიპი, ალბათ, ყველაზე დიდ გავლენას მოახდენს თქვენი ბიზნესის გადასახადებზე. აქ მოცემულია გადასახადებთან დაკავშირებული IRS ბიზნესის ფორმების მიმოხილვა, რომელთა შევსება შესაძლოა დაგჭირდეთ ბიზნესის სუბიექტის ტიპის მიხედვით:

IRS ბიზნესის ფორმები ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის

თუ თქვენი ბიზნესი ინდივიდუალური მეწარმეა, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ ერთი მფლობელი და ოპერატორი, ზოგადად მოგეთხოვებათ წარადგინოთ თქვენი ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადის ფორმები, ასევე შეიტანოთ თვითდასაქმების გადასახადები ინდივიდუალურად. აქ მოცემულია რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული IRS ბიზნესის ფორმა, რომელსაც ამ შემთხვევაში იხილავთ:

  • ფორმა 1040: IRS ფორმა 1040 გამოიყენება თქვენი ინდივიდუალური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარსადგენად. როგორც ინდივიდუალური მეწარმე, ამ წლიური დაბრუნების შესატანად უნდა შეავსოთ დამატებითი ფორმა 1040 გრაფიკი.

  • ფორმა 1040 განრიგი C: ფორმა 1040 განრიგი გამოიყენება თქვენი ბიზნესის წლიური შემოსავლის ან ზარალის აღსადგენად. თქვენ იყენებთ ინფორმაციას განრიგი C- დან, რომ შეავსოთ თქვენი ინდივიდუალური ფორმა 1040.

  • ფორმა 1040 განრიგი C-EZ: თუ უფრო მცირე ბიზნესი გაქვთ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ განრიგი C-EZ. ზოგადი განრიგის C ფორმის მსგავსად, ეს ფორმა აჩვენებს თქვენი ბიზნესის წლიურ მოგებას. განრიგის C- ს ნაცვლად, განრიგის C- ის ნაცვლად, თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ IRS- ის ყველა მოთხოვნას, რომლებიც მოცემულია განრიგის C-EZ ინსტრუქციაში.

  • ფორმა 1040-ES: IRS ბიზნესის ფორმა გამოიყენება თქვენი სავარაუდო გადასახადების გამოსათვლელად და გადასახდელად. სავარაუდო გადასახადი არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება გადასახადის გადახდაზე, რომელიც არ ექვემდებარება დაკავებას, ამ შემთხვევაში, თვითდასაქმების გამო. იმის გამო, რომ თქვენ არ გყავთ დამსაქმებლის გადასახადების დაკავება, თქვენ პასუხისმგებელი ხართ სავარაუდო გადასახადების გადახდაზე კვარტალურად.

  • ფორმა 1040-SE: განრიგი SE გამოიყენება იმის დასადგენად, თუ რამდენს ვალი გაქვთ თვითდასაქმების გადასახადებში. თვითდასაქმების გადასახადები არის გადასახადები, რომელსაც იხდით, როგორც სოციალური და Medicare გადასახადების ნაწილი, რადგან არ გაქვთ დამსაქმებელი, რომელიც მათ რეგულარულად ანაზღაურებს თქვენი ანაზღაურებისაგან. განრიგი SE საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ თქვენი თვითდასაქმების საგადასახადო ვალდებულება, რომელსაც შემდეგ აფიქსირებთ თქვენს ინდივიდუალურ ფორმა 1040-ზე.

IRS ბიზნესის ფორმები პარტნიორობისთვის

თუ თქვენი ბიზნესი არის პარტნიორობა, თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით გადასახადების გადახდაზე, როგორც ამ პარტნიორობის მთლიანობაში, ასევე იმ პირებზე, რომლებიც ქმნიან პარტნიორობას. როგორც პარტნიორობა, თქვენ უნდა შეავსოთ ფორმა 1065, რომელიც წარმოადგენს ყოველწლიურ ინფორმაციის დაბრუნებას თქვენი ბიზნესის შემოსავლის, მოგების, ზარალის, გამოქვითვებისა და კრედიტების შესახებ. ბიზნესის შემოსავლისა და ზარალის თითოეული პარტნიორის წილის დასადგენად, თითოეული შეავსებთ განრიგს K-1. შემდეგ გამოიყენებთ განყოფილებაში K-1 გამოთვლებს 1065 ფორმის შევსებისთვის.

როგორც პარტნიორობა, თქვენი ბიზნესი არ იხდის საშემოსავლო გადასახადს. ამის ნაცვლად, ეს საგადასახადო ტვირთი გადაეცემა ინდივიდუალურ პარტნიორებს. ამ შემთხვევაში, როგორც პარტნიორობის წევრი, თქვენ შეიძლება იყოთ პასუხისმგებელი ადრე განხილულ ბევრ ფორმაზე, მათ შორის ფორმა 1040, ფორმა 1040-ES და ფორმა 1040-SE. თქვენი ბიზნესიდან გამომდინარე, შესაძლოა დაგჭირდეთ შეავსოთ ფორმა 1040 განრიგი E, რომელიც ასახავს დამატებითი შემოსავლისა და ზარალის მიღებას თქვენი პარტნიორობიდან.

IRS ბიზნესის ფორმები კორპორაციებისთვის

კორპორაციებისთვის, მცირე ბიზნესის სპეციფიკური ფორმები, რომელთა შევსება საგადასახადო მიზნებისათვის დაგჭირდებათ, დამოკიდებულია იმაზე, ხართ თუ არა S კორპორაცია თუ C კორპორაცია.

თუ თქვენ C კორპორაცია ხართ, თქვენი ბიზნესი იურიდიულად გამოყოფილია თქვენგან და, შესაბამისად, თქვენ გადაიხდით საშემოსავლო გადასახადს თქვენი ბიზნესისთვის ფორმის 1120-ის გამოყენებით. ფორმა 1120 არის წლიური ანგარიში შემოსავლის, მოგების, ზარალის, გამოქვითვებისა და კრედიტების შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს კორპორაციის საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულება.

როგორც თქვენი კორპორაციის მეწილე, თქვენ იბეგრებით თქვენი პირადი გადასახადის დეკლარაციით, ფორმა 1040, როდესაც მოგება განაწილებულია დივიდენდად. თუ თქვენ ხართ აქციონერი, რომელიც მონაწილეობს ბიზნესის ოპერაციებში, თქვენ განიხილებით როგორც თანამშრომელი. მხოლოდ ხელფასი, რომელსაც იღებთ, როგორც თანამშრომელი, ექვემდებარება თვითდასაქმების გადასახადებს.

მეორეს მხრივ, S კორპორაციისთვის შეავსებთ:

  • ფორმა 1120S: ფორმა 1120S არის S კორპორაციის შემოსავლის, მოგების, ზარალის, გამოქვითვებისა და კრედიტების წლიური ანგარიში. ისევე, როგორც ფორმა 1040 განრიგი-C აჩვენებს თქვენი ბიზნესის შემოსავალს ან ზარალს თქვენს პირად გადასახადთან დაკავშირებით, ფორმა 1120S გავლენას ახდენს თქვენს პირად გადასახადზე. ამასთან, განრიგის C- სგან განსხვავებით, იგი შეტანილ იქნა IRS- ში თქვენი პირადი დაბრუნებისგან დამოუკიდებლად.

  • ფორმა 1120S განრიგი K-1: განრიგი K-1 ფორმა 1120S- ის შესახებ უნდა შეავსონ თქვენი S კორპუსის ბიზნესის ყველა აქციონერმა. პარტნიორობის გრაფიკი K-1– ის მსგავსად, ეს ფორმა ითვლის თითოეული აქციონერის პასუხისმგებლობას ბიზნესის მოგებაზე ან ზარალზე. ფორმა 1120S განრიგი K-1 არ უნდა შეიტანოს IRS– ში, მაგრამ ამის ნაცვლად მას იყენებენ აქციონერები ინდივიდუალური საგადასახადო დეკლარაციების შესასრულებლად.

გარდა ამისა, თუ თქვენ ხართ S კორპორაციის აქციონერი, თქვენ შეიძლება პასუხისმგებელი იყოთ ფორმა 1040 გრაფიკზე E ასევე ფორმა 1040-ES თქვენი პირადი გადასახადის დეკლარაციის ნაწილში.

დაბოლოს, ორივე ტიპის კორპორაციებისთვის, თქვენ შეიძლება იყოთ პასუხისმგებელი ფორმა 1120-W- ზე. ფორმა 1120-W ითვლის სავარაუდო გადასახადს, რომლის გადახდაც კორპორაციებს სჭირდებათ კვარტალურად. სავარაუდო გადასახადები შეიძლება გავრცელდეს როგორც C კორპუსებზე, ასევე S კორპუსებზე და მათ 1120 საგადასახადო ფორმებზე, კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით.

IRS ბიზნესის ფორმები შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის

იმის გარკვევა, თუ რომელი IRS ბიზნესის ფორმებზე ხართ პასუხისმგებელი, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ან შპს, ცოტა უფრო რთულია. საგადასახადო მიზნებისთვის, IRS– ს შეუძლია განიხილოს შპს როგორც კორპორაცია, პარტნიორობა ან შპს მფლობელის საგადასახადო დეკლარაციის ნაწილი, რომელსაც ასევე უწოდებენ უგულებელყოფულ სუბიექტს.

თუ ეს უკანასკნელი შეეხება თქვენს შპს-ს, თქვენ, როგორც მფლობელი, შეატყობინებთ თქვენი შპს-ს შემოსავლებსა და ხარჯებს ფორმის 1040 ცხრილის C ან E ფორმის გამოყენებით.

მეორეს მხრივ, თუ თქვენს შპს-ს ორი წევრი მაინც ჰყავს, ეს პარტნიორობად ითვლება და თქვენ უნდა შეიტანოთ ფორმა 1065, ასევე განრიგი K-1 თითოეული პარტნიორისთვის. გარდა ამისა, შპს-ები, რომლებიც პარტნიორობის დაბრუნებას აკეთებენ, ზოგადად იხდიან თვითდასაქმების გადასახადს პარტნიორობის მოგების წილზე, რაც ნიშნავს, რომ თქვენს ინდივიდუალურ დაბრუნებას შეავსებთ ფორმის 1040-ES ან ფორმა 1040-SE.

დაბოლოს, თუ თქვენი LLC განიხილება, როგორც კორპორაცია, თქვენ შეავსებთ ფორმას 1120 ან ფორმას 1120S.

თუ გსურთ შეცვალოთ, თუ როგორ ხდება თქვენი LLC კლასიფიცირებული ფედერალური გადასახადებისთვის, შეგიძლიათ შეავსოთ ფორმა 8832. ეს ფორმა საშუალებას გაძლევთ მიუთითოთ, თუ როგორ გსურთ თქვენი LLC კლასიფიცირდეს IRS– ში, როგორც C კორპორაცია, პარტნიორობა ან ინდივიდუალური მეწარმეობა.

IRS ბიზნესის ფორმები: დამატებითი საგადასახადო ფორმები

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ფორმები, ალბათ, ის იქნება, რასაც ბიზნეს საგადასახადო მიზნებისთვის ყველაზე ხშირად ნახავთ, არსებობს უამრავი დამატებითი ფორმა, რომელთა შევსება თქვენთვის საჭირო იქნება თქვენი გარემოებების გათვალისწინებით. ზოგიერთ ამ ფორმას მოიცავს:

  • ფორმა 1040 განრიგი F: განრიგი F აჩვენებს ბიზნესის მოგებას და ზარალს მიწათმოქმედებით. ეს ფორმა გრაფიკის C მსგავსია, მაგრამ სპეციფიკურია მეურნეობის მფლობელებისათვის.

  • ფორმა 1045: ეს ფორმა შეიძლება გამოყენებულ იქნას გადასახადის სწრაფი დასაბრუნებლად, რომელიც ეხება გამოუყენებელი ზოგადი ბიზნეს კრედიტის ანაზღაურებას, გარკვეულ სიტუაციებში წმინდა ოპერაციული ზარალის ანაზღაურებას ან წმინდა 1256 ხელშეკრულების ზარალის ანაზღაურებას.

  • ფორმა 720: IRS ფორმა 720 გამოიყენება თქვენი ბიზნესის ფედერალური აქციზის გადასახადის კვარტალური ანგარიშსწორების და ანგარიშსწორების მიზნით. აქციზის გადასახადი არის გადასახადი, რომელიც დაწესებულია სპეციალურ საქონელზე ან მომსახურებაში, რომლებიც წარმოებულია ან იმპორტირდება აშშ – ში, მაგალითად ბენზინზე, ნახშირსა და საბურავებზე. თქვენს ბიზნესს მხოლოდ 720 ფორმის ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ფორმის შევსება სჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ იმ საქონელთან ან მომსახურებებთან ურთიერთობა გაქვთ, რომელთათვისაც აქციზის გადასახადი ხდება.

  • ფორმა 4562: ეს ფორმა გამოიყენება თქვენი ბიზნესისთვის გამოყენებული ქონების ან სატრანსპორტო საშუალების ამორტიზაციის ან ამორტიზაციის შესახებ და, შესაბამისად, მოითხოვეთ გადასახადის შემცირება.

  • ფორმა 8829: ფორმა 8829 გამოიყენება იმის დასადგენად, შეგიძლიათ მოითხოვოთ გადასახადის შემცირება თქვენი სახლის რომელიმე ხარჯზე. საერთოდ, ეს ფორმა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ბიზნესი დაფუძნებულია თქვენს სახლში ან თუ იყენებთ თქვენს სახლს რეგულარულად ბიზნესის წარმოებისთვის.

  • ფორმა 5329: ეს ფორმა გამოიყენება თქვენი მცირე ბიზნესის საპენსიო გეგმებზე დამატებითი გადასახადების შესატყობინებლად - როგორიცაა IRAs, Coverdell ESAs, QTPs, Archer MSAs, HSAs ან სხვა კვალიფიციური საპენსიო გეგმები.

  • ფორმა 8283: ფორმა 8283 გამოიყენება უნაღდო საქველმოქმედო საჩუქრებზე გამოქვითვის გასაცხადებლად და მოთხოვნის შესახებ, რომელიც თქვენმა ბიზნესმა $ 500 – ზე მეტი გააკეთა.

  • ფორმა 8606: ეს IRS ფორმა ასახავს თქვენს მიერ შეტანილ გაუნაზღაურებელ წვლილს ტრადიციულ IRA– ს, ტრადიციული, SEP ან Simple IRA– ების განაწილებას, ტრადიციული SEP– დან ან Simple IRA– დან Roth IRA– ს გადაკეთებას და Roth IRA– ს განაწილებას.

  • ფორმა 8903: ეს ფორმა გამოიყენება თქვენი შიდა წარმოების საქმიანობის გამოკლების ან DPAD– ის დასადგენად. ამასთან, ეს გამოქვითვა გაუქმდა და ახლა მხოლოდ 2018 წლამდე საგადასახადო წლებისთვის გამოიყენება.

  • ფორმა 7004: ფორმის 7004 შევსების საშუალებას გაძლევთ მოითხოვოთ დროის ავტომატური გახანგრძლივება ბიზნესის შემოსავლის გადასახადის, ინფორმაციისა და სხვა დეკლარაციების წარსადგენად, მაგალითად, ფორმა 1065 და 1120.

როგორც ხედავთ, IRS ბიზნესის ფორმებისთვის მრავალი სხვადასხვა ვარიანტია, რომელთა შევსება საგადასახადო მიზნებისთვის დაგჭირდებათ. ფორმები, რომლებსაც თქვენი ბიზნესი აღნიშნავს გადასახადების გადასახდელად, აგრეთვე ის, რაც თქვენ უნდა შეავსოთ თქვენი პირადი გადასახადებით, დიდწილად დამოკიდებული იქნება თქვენი ობიექტის ტიპზე, აგრეთვე იმ სპეციფიკაციებზე, რომელსაც IRS ადგენს საგადასახადო ფორმების ინსტრუქციების დოკუმენტებში.

IRS ბიზნესის ფორმები: ბიზნესის მართვა

მიუხედავად იმისა, რომ IRS მცირე ბიზნესის ფორმების ძირითადი ნაწილი, რომლის შევსებაც დაგჭირდებათ, კონკრეტულად ეხება ბიზნესსა და პირად გადასახადებს, არსებობს კიდევ რამდენიმე IRS ფორმა, რომელთა შევსება შეიძლება დაგჭირდეთ, რაც უფრო ზოგადად ეხება თქვენს ბიზნეს ოპერაციებს. აქ მოცემულია რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული ფორმა:

  • ფორმა 2553: ფორმის 8832 ფორმის მსგავსად, ფორმა 2253 გამოიყენება კორპორაციის ან სხვა უფლებამოსილი პირის მიერ, რომ აირჩიოს გადასახადების S კორპორაციად მკურნალობა.

  • ფორმა 2848: თქვენ ამ ფორმას იყენებთ იმისთვის, რომ ინდივიდუალური უფლებამოსილება მოგცეთ, ისევე როგორც თქვენი სერთიფიცირებული ბუღალტერი ან საქმიანი იურისტი, წარმოგიდგინოთ IRS- ის წინაშე.

  • ფორმა 4797: ეს ფორმა ზოგადად გამოიყენება ბიზნეს ქონების გაყიდვის ან გაცვლის შესახებ. ეს ფორმა ასევე გამოიყენება აქტივების სხვა განკარგვისა და ქონების გარკვეული განკარგვებიდან მიღებული მოგების ან ზარალის შესაფასებლად.

  • ფორმა 8822-B: ფორმა 8822-B გამოიყენება IRS- ს შესატყობინებლად, თუ შეცვალეთ თქვენი ბიზნესის საფოსტო მისამართი, ბიზნესის ადგილმდებარეობა ან პასუხისმგებელი მხარე.

IRS ბიზნესის ფორმები: ბიზნესის თანამშრომლების მართვა

მიუხედავად თქვენი სუბიექტის ტიპისა, თუ თქვენს ბიზნესს ჰყავს თანამშრომლები, შეიქმნება მრავალი IRS ბიზნესის ფორმა, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეთ, როგორც დამსაქმებელი. ამ ფორმებში შეიძლება მოცემული იყოს თქვენი თანამშრომლებისთვის გადასახადების და შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია, აგრეთვე თანამშრომლების სარგებელი IRS– სთვის:

  • ფორმა W-2 და W-3: ფორმა W-2 არის წლიური ფორმა, რომელიც უნდა შევსდეს და შეიტანოს IRS– ში, ასევე უნდა გადაეცეს თითოეულ თანამშრომელს. ეს ფორმა ასახავს თანამშრომლის ხელფასებს და საგადასახადო წლის განმავლობაში გადასახადების დაკავებას. ფორმა W-3 გამოიყენება თანამშრომელთა W-2 სოციალური დაცვის ადმინისტრაციისთვის გადასაცემად.

  • 1099-MISC ფორმა: W-2– ის მსგავსი, 1099-MISC ფორმა არის წლიური ფორმა, რომელიც შეიტანება IRS– ში და გადაეცემა თქვენს კონტრაქტორებს, რომ აცნობონ ხელფასები, რომლებიც თქვენ გადაუხადეთ და ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც მათთვის გაქვთ გადახდილი. საგადასახადო წელი.

  • ფორმა 1099-R: 1099 ფორმის კიდევ ერთი ვერსია, ფორმა 1099-R გამოიყენება იმ პენსიების, ანუიების, საპენსიო ან მოგების განაწილების გეგმების, საგადასახადო ინსპექტირების, სადაზღვევო ხელშეკრულებებისა და ა.შ. ნებისმიერი განაწილების ანგარიშგების შესახებ მოცემულ საგადასახადო წელს . ფორმა 1099-R უნდა იყოს შეტანილი თითოეული ადამიანისათვის, ვისთვისაც განაწილებული გაქვთ, ასევე უნდა მიეწოდოთ თითოეულ მათგანს. თუ შეინარჩუნეთ IRA თქვენი თანამშრომლებისთვის, ასევე უნდა შეავსოთ ფორმა 5498 თითოეული 1099-R ფორმისთვის.

  • ფორმა 940: IRS ფორმა 940 წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ფედერალური უმუშევრობის გადასახადის ვალდებულებების ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელშიც აღწერილია, თუ რა თანხის ოდენობა იყო წინა წელს, რამდენი გადაიხადა და გადასახდელი ბალანსი.

  • ფორმა 941: ფორმა 941 უნდა იყოს შეტანილი კვარტალურად, შემოსავლის, სოციალური დაცვისა და მკურნალის გადასახადების შესახებ, რომლითაც თქვენს თანამშრომლებს ანაზღაურებთ. თქვენ ასევე იყენებთ IRS ფორმა 941-ს, რომ გაანგარიშოთ თქვენი სოციალური დაცვა და მკურნალი საგადასახადო პასუხისმგებლობა, როგორც დამსაქმებელი.

  • ფორმა 943: ფორმა 943 აჩვენებს ხელფასებსა და გადასახადების დაკავებას, რომელიც თქვენ გააკეთეთ წლის განმავლობაში სპეციალურად სოფლის მეურნეობის თანამშრომლებისთვის.

  • ფორმა 944: თუ თქვენს ბიზნესს აქვს დასაქმების გადასახადის დაბალი ვალდებულება - $ 1,000 ან ნაკლები - შეიძლება 941 ფორმის ნაცვლად შეავსოთ ფორმა 944. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმა 944 ასევე აღნიშნავს გადასახადებს, რომლებიც თქვენ დააკავეთ თანამშრომლების ხელფასებიდან, მისი შეტანა შესაძლებელია ყოველწლიურად კვარტალური ნაცვლად.

  • ფორმები 3921 და 3922: ორივე ფორმა 3921 და ფორმა 3922 არის ფორმები, რომლებიც კორპორაციამ წარადგინა მოცემული წლის განმავლობაში დასაქმებულზე მარაგის გადაცემასთან დაკავშირებით.

აქ ჩამოთვლილი გარდა, თქვენი ბიზნესისთვის შეიძლება არსებობდეს დამატებითი IRS ფორმები, რომლებიც შეავსებს თანამშრომელთა სარგებელს - თანამშრომლების საპენსიო ანგარიშების, აქციების მფლობელობის გეგმების და საპენსიო ნდობის ანგარიშების ჩათვლით - დამოკიდებულია თქვენს მიერ შეთავაზებულ შეღავათებზე.

ამ სტატიის ვერსია პირველად გამოქვეყნდა Fundera- ზე, NerdWallet- ის შვილობილი კომპანია.

ᲛᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲚᲘᲡ ᲐᲠᲩᲔᲕᲐᲜᲘ

როდის შემიძლია პენსიაზე გასვლა, თუ 1957 წელს დავიბადე?

როდის შემიძლია პენსიაზე გასვლა, თუ 1957 წელს დავიბადე?

აქ წარმოდგენილი ბევრი ან ყველა პროდუქტი ჩვენი პარტნიორებისგან მოდის, რომლებიც კომპენსაციას გვაძლევენ. ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს რომელ პროდუქტებზე ვწერთ და სად და როგორ ხდება პროდუქტის გამოჩენა გვე...
ნაშთის გადარიცხვის საკრედიტო ბარათები: სწრაფად უნდა დავფარო 0% ბარათი?

ნაშთის გადარიცხვის საკრედიტო ბარათები: სწრაფად უნდა დავფარო 0% ბარათი?

აქ წარმოდგენილი ბევრი ან ყველა პროდუქტი ჩვენი პარტნიორებისგან მოდის, რომლებიც კომპენსაციას გვაძლევენ. ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს რომელ პროდუქტებზე ვწერთ და სად და როგორ ხდება პროდუქტის გამოჩენა გვე...